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内控制度评审的审计案例
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所在分类:供货合同
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内控制度评审的审计案例
货合同. (4)供货合同的正本留供销科并与"订购单"核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查. (5)采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库.验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发...
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